|
Zmluva |
tz2018-11-27vs2 Dodatok č.1
|
Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
|
162,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10041/26120130025
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
Zmluva |
ZM-26-13-1-00148-00010
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
97,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
17.09.2014 |
|
Zmluva |
Servisná zmluva 29/7/2020
|
servis multifunkčného zariadenia počas životnosti Sharp BP-20C20 pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
30.07.2020 |
|
Faktúra |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
|
Učebnice Nábeženstva - 18ks
|
89,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Katolícke pedagogické a katecjetické centrum, n.o, |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok č.ZK01/VK09/12/117
|
Dodatok k zmluve zo dňa 17.12.2009,Balíček Zborovňa Koplet
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
30.07.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_401
|
fin.podpora pre školu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3""
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
27.07.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
Pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
Zmluva |
37 VO/04/2023/EL-KSVO
|
dodávka služby ver.obstar.na výber dod.el.energie na nákup el.energie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Komunal Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
02.05.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_045
|
fin.podpora pre školu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávanie a mládeže |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_401
|
fin.podpora pre školu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
11.08.2021 |
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_391
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ |
Mgr. Ján Ottinger |
zastupujúci riaditeľ |
|
12.10.2015 |
|
Faktúra |
FV-2019-10-00-37-60
|
potraviny
|
189,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
HSH s.r.o., Veľké Zálužie |
ŠJ |
Kemlágová Janka |
vedúca ŠJ |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Zmluva |
85 VO/01/2024/PL-KS
|
dodávka služby ver.obstar.na výber dod. plynu na nákup plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Komunal Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
04.04.2024 |
|
Zmluva |
46/VO/08/2022/PL-KS
|
spoločné verejné obstaranie-zemného plynu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Komunál-Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
18.11.2022 |
|
Faktúra |
FV-2019-10-000-281
|
potraviny ŠJ
|
246,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
HSH s.r.o., Veľké Zálužie |
ŠJ |
PaedDr. Proksová |
riaditeľka |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
Faktúra |
Kráľovstvo s.r.o.
|
pobyt v penzióne Javorina počas Lyž.výcviku
|
1 596.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Kráľovstovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
FV-2024-10-011960
|
kuracie mäso
|
77,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
FV-2024-10-011365
|
kuracie mäso
|
134,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |